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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 364 毫秒
1.
科研经费财务管理是高校财务管理工作的重要内容,随着高校科研活动越来越频繁,项目越来越大,经费呈现出越来越高的趋势,建立科研经费财务管理新体系就成为确保高校发展和科研活动开展的重要保障。本研究描述了高校在进行科研经费财务管理中存在的管理体系、资产核算、经费来源、项目进程、监督机制等方面的问题,提供了针对上述问题建设科研经费财务管理新模式的系列措施,希望为提升高校科研经费的财务管理水平有所借鉴。  相似文献   

2.
财政部门的内部控制是财政部门内部监督的体系,其目的在于实现对财政收支的有效监督和控制,能够及时调整财政偏差或失误。内部控制在财政监督系统中占据着重要地位,充分认识财政内部控制系统中的几个问题,建立健全财政监督体系对实现财政管理科学化、合理化具有重要意义。本文就目前我国财政控制系统存在的问题进行了分析,阐述了财政部门控制系统建设的原则,提出了完善财政部门内部控制系统的手段。  相似文献   

3.
林虎 《中国电动车》2023,(2):116-118
随着我国经济环境的不断变化,我国传统的企业金融模式已经不能满足当前的经济环境,企业亟须优化和创新金融模式。近年来,随着我国科学技术的快速发展,信息技术已经完全融入社会大众的生产生活,大量的中小互联网金融企业也应运而生。因此,在复杂的经济环境和科技背景下,如何落实互联网金融企业的经济管理工作成为社会的讨论热点。而金融企业的内部控制和管理是最重要的两项金融管理工作,也是当前提高互联网金融企业经济管理规范性、科学性的突破点。基于此,文章介绍了互联网金融企业内部控制的基本概念,简要说明了互联网金融企业内部控制的工作特点,阐述了互联网金融企业内部控制和管理的必要性,分析了互联网金融企业内部控制管理工作存在的问题,提出了互联网金融企业内部控制与管理的策略。  相似文献   

4.
建立健全科学有效的施工企业内部控制体系,是施工企业实现有序、有效经营管理的保证,是提升施工企业综合竞争力的重要保障。该文论述了施工企业的特点与加强内部控制的必要性及其作用,并阐述了施工企业内部控制体系建设的各项措施。  相似文献   

5.
民营企业集团在新形势下应充分意识到内部控制建设的重要性,结合内部控制建设中存在的问题,从建立良好的内部控制环境、建立有效的风险控制系统、完善内部控制机制、建立统一畅通的信息沟通渠道、构筑严密的内控体系等方面入手,切实加强内部控制,提高整体经营管理水平,保证和促进民营企业集团经营持续健康地发展。  相似文献   

6.
随着襄樊市地方道路网建设发展,投资规模越来越大,必须有效控制工程投资规模和效益,做好路网建设的造价管理工作,根据路网后评估课题的实测资料,对市县路网建设的造价管理和投资控制方法作了探讨。  相似文献   

7.
赵晨 《经济导报》2010,(30):20-21
近日商业咨询机构德勤发布《2010年中国上市公司内部控制调查》,调查发现,过去三年中国上市企业在内部控制体系的执行和评价等方面均持续进步。  相似文献   

8.
内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种管理控制的总称。目前我国一些企业内部管理混乱,职能部门各自为政,没有互相牵制、相互制约和互相配合。本文分析了我国企业内部控制存在的问题,并深入探究其原因,这其中既有制度原因,也有人为原因,最后提出了加强企业内部控制的对策即:规范法人治理结构、加强内部审计监督和其他相关监督和加强道德规范与行为准则建设  相似文献   

9.
邱瑞艳 《中国电动车》2011,(11):111-112
内部审计作为内部控制体系的重要组成部分是监督企业内部控制运行、评价内部控制有效性的重要手段,也是企业发展的基石,在改善企业内部控制环境、评估企业风险、促进企业信息沟通、监督企业活动等方面都发挥着重要的作用。本文分析了新形势下邮政企业内部审计在内部控制的重点及应用,提出了加强内部审计,促进内部控制的措施。  相似文献   

10.
高校的财务管理本身就是高校的日产管理工作的一部分,这方面工作的处理对于高校的正常运转与未来发展有着积极地意义,在财务管理中,内部控制也是其中较为重要的部分,高校的财务内部控制主要是指对于整个高校的管理体制以及管理框架的控制。本文结合当前的高校内部控制的现状,针对性的提出了一些整改的意见与建议。  相似文献   

11.
在竞争日益激烈的市场环境下,建筑施工企业的内部控制建设存在不足,影响企业的持续发展。本文从提高思想认识、建立健全内部控制制度、优化企业文化建设和强化风险管理三个方面提出了建筑施工企业如何加强内部控制建设。  相似文献   

12.
我国高速公路建设最大的瓶颈就是资金短缺,不但融资难,而且风险大。文章通过分析高速公路公司融资过程中的风险特点,以针对性的内部控制为突破口和支撑点,构建完备的风险导向型融资控制体系。  相似文献   

13.
作为我国国民经济的重要支柱性产业之一,煤炭行业的经营对象较为特殊,管理模式也与其他行业有所不同。那么,煤炭企业应该建立健全内部控制制度,这是改善企业经营效益的管理机制,促进企业的可持续发展。因此,本文将着重于分析下当前煤炭企业的内部控制制度建设状况及问题,并提出了一些有效的建立与实施方法,从而不断推动煤炭企业的经营体制转变,真正建立起现代企业制度,取得更为有效的内部控制效果。  相似文献   

14.
项目质量管理是项目管理的重要内容之一,是一项需要全员共同参与、持续改进的过程管理工作。本文对科研院所预研项目质量管理存在的主要问题进行了分析,并结合工作实践就预研项目管理三大基本过程的主要阶段提出了质量管理在预研项目全过程管理中的实施做法。  相似文献   

15.
在公路项目管理中,内部控制制度作为公路项目管理的自我调节和自我约束的内在机制,起着具有举足轻重的作用。本文通过对公路项目管理内部控制制度的现状及存在的问题【如:法人治理结构不规范、内部会计控制不规范与完善(项目资产安全方面、经营管理方面)、有法不依、有章不循、执法不严的现象较为严重、内部控制制度建设滞后不能适应新的经济情况。】进行归纳分析,并结合我国现代企业的实际,建立完善内部控制制度,规范行为,提高会计信息质量,应注意的一些问题谈了几点看法。  相似文献   

16.
随着我国医疗体制的不断深化改革,公立医院面临了越来越多的挑战,因此也对医院的财务管理也提出了新的要求。加强医院的财务内部控制体系能够有效的保障医院迎接挑战,提升医院的市场竞争力。本文在分析财务内部控制重要性的基础上,通过研究目前公立医院财务内部控制制度存在的问题,从而提出改善内部控制的政策建议。  相似文献   

17.
质量控制和质量保证体系是保证I/M制度实施效果的关键,也是管理工作的重点。质量控制体系要逐步建立检测、诊断仪器设备的市场准入制度。建立科学统一的排放检测、诊断、维修仪器设备认证系统,保证检测结果的精度和可比性。质量控制措施要保证排放测试设备正确地标定和维护,将检测、标定结果记录在案。检测仪器要自动地记录质量控制检查信息,一旦有篡改行为,检测设备能立即锁止,以保证质量控制。管理部门要制定各检测仪器的质量控制要求。  相似文献   

18.
论我国土地的生态化管理   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于生态环境的日益恶化,人类不得不考虑如何更好地减少土地沙化和水土流失。实践证明,单纯为保护耕地而进行数量控制的简单管理是不够的。只有通过土地的生态化管理,在土地利用和保护上统筹安排,合理规划和布局,形成科学的质量管理规划体系,并按照土地规划体系去行政,土地管理工作  相似文献   

19.
李忠 《中国电动车》2006,(9):128-129
各单位都应按照规定建立自己的内部控制制度,对上市公司的内部控制有更高的要求。上交所《上市公司内部控制指引》的发布,对上市公司内部控制制度的建设,提出了规范性的指导意见。笔者试从共性方面谈一下上市公司内控制度建设的措施:主要措施有完善内部审计体制结构、完善股东会的职能、健全监事会的职能、完善独立董事制度、设立专业性决策机构、建立有效激励机制,完善委托代理关系等。  相似文献   

20.
随着社会主义市场经济体制的确立和国内、外工程建设市场竞争的加剧,对工程造价的合理确定,系统地监督和有效地控制等直接关系到投资者、建设单位和承包人各方的经济利益,也关系到建设投资效益的充分发挥,因而此项工作显得尤为重要。本文通过对我国工程造价管理工作的现状及其存在问题进行的分析和思考,并借鉴国外成功的经验,提出了规范我国工程造价管理工作的现状及其存在问题进行的分析和思考,并借国外成功的经验,提出了规  相似文献   

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