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在施工项目管理中成本控制是一个极其重要的子系统,也是项目管理最根本的标志和主要内容。结合幸福河整治一期工程A标段施工成本管理实践经验,简要阐述了项目成本控制方法及控制原则。 相似文献
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当代水利工程,不论是灌溉的农田水利工程,还是城市防汛抗洪用水利工程,对人民群众的生活劳作具有十分关键的作用。水利工程的管理养护是维持水利工程正常运行发挥功用的基本前提,做好水利工程管理养护需要投入大量的人力物力。对水利工程管理养护存在的问题进行了分析,并提出了相应的解决措施以及管理养护工作的注意事项,以期提升水利工程管理养护相关工作。 相似文献
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行政事业单位审计是行业监督的重要手段,其审计内容也较为复杂。当下的行政事业单位审计过程中所面临的问题,就需要进行科学、创新的思路进行政事业单位内部控制的完善。 相似文献
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随着经济全球一体化的发展,中小企业面临的困难和挑战再次加剧.在日益激烈的市场竞争中,我国中小企业要想在市场竞争中站稳脚步,提升企业的市场竞争力,不仅要保证产品畅销,还要加强企业的内部控制,以增强企业抵御风险的能力.本文从中小企业实行内部控制的意义入手,对目前中小企业内部控制中存在的问题进行分析,并针对这些问题提出了有效... 相似文献
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完善企业内部控制制度,是提升企业竞争力的重要保障。本文针对目前企业内部控制存在的问题,就如何完善企业内控制提出了相应的措施。 相似文献
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本文选取沪深A股2008-2010年公司为研究样本,在控制其他影响因素的基础上,研究内部控制对真实盈余管理的影响。实证结果表明,高质量内部控制能够显著抑制真实盈余管理活动,说明在我国现阶段加强上市公司内部控制建设、提高内部控制质量是很有必要的。 相似文献
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本文从理论研究的角度,结合自己的工作实际,指出当前水利工程管理存在的主要问题,并分析存在问题的原因和应该采取的管理模式,同时就如何抓好水利工程管理提出具体的措施和方法。 相似文献
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随着我国经济环境的不断变化,我国传统的企业金融模式已经不能满足当前的经济环境,企业亟须优化和创新金融模式。近年来,随着我国科学技术的快速发展,信息技术已经完全融入社会大众的生产生活,大量的中小互联网金融企业也应运而生。因此,在复杂的经济环境和科技背景下,如何落实互联网金融企业的经济管理工作成为社会的讨论热点。而金融企业的内部控制和管理是最重要的两项金融管理工作,也是当前提高互联网金融企业经济管理规范性、科学性的突破点。基于此,文章介绍了互联网金融企业内部控制的基本概念,简要说明了互联网金融企业内部控制的工作特点,阐述了互联网金融企业内部控制和管理的必要性,分析了互联网金融企业内部控制管理工作存在的问题,提出了互联网金融企业内部控制与管理的策略。 相似文献
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公立医院作为面向广大人民群众的服务性机构,有着其独特的组织构成和不可或缺的存在价值。同时,在人民生活水平的不断提高以及医疗卫生改革不断深化和发展的背景下,医院在注重其社会效益的同时也要兼顾经济效益。本文主要阐述了公立医院内部控制制度对医院的日常运作及长期发展的促进作用,公立医院内部控制制度在现阶段背景下存在的一些普遍性问题及相应的解决措施。 相似文献
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民营企业集团在新形势下应充分意识到内部控制建设的重要性,结合内部控制建设中存在的问题,从建立良好的内部控制环境、建立有效的风险控制系统、完善内部控制机制、建立统一畅通的信息沟通渠道、构筑严密的内控体系等方面入手,切实加强内部控制,提高整体经营管理水平,保证和促进民营企业集团经营持续健康地发展。 相似文献
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本文认真分析当前创新型中小企业的特点,深入剖析其内部控制方面存在的主要问题,在此基础上提出了加强和完善创新型中小企业内部控制的对策措施。 相似文献
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经过三十多年的改革实践,我国的企业家们越来越感到强化企业内部控制与管理的重要性,同时也在积极探索如何才能加强内部控制与管理。内部控制的理念逐渐被企业界所关注,这一工作虽已取得成效,但是在企业不断革新、不断迎接市场挑战的形势下,我国企业的内部控制工作仍处于起步阶段,而发达国家已经研究和总结出了一套比较完整的理论和方法——三大目标和五大组成部分:从"控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流和监督评审"等五方面开展工作,为实现各项"操作性目标、信息性目标和遵从性目标"而自觉奋斗。本文对国外先进的内部控制理论和方法以及相关理论进行简要分析,希望对我国企业的内部控制机制的建立和完善有所助益。 相似文献
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随着我国医疗体制的不断深化改革,公立医院面临了越来越多的挑战,因此也对医院的财务管理也提出了新的要求。加强医院的财务内部控制体系能够有效的保障医院迎接挑战,提升医院的市场竞争力。本文在分析财务内部控制重要性的基础上,通过研究目前公立医院财务内部控制制度存在的问题,从而提出改善内部控制的政策建议。 相似文献
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内部控制制度是否健全和完善,对于电力企业的经营和发展具有重要意义,尤其是在经济一体化的新形势下,电力企业的发展面临着巨大挑战。因此,一旦内部控制缺乏科学性和完善性,那么势必会给企业的发展造成影响。鉴于此,本文首先对我国当前电力企业内部控制的现状和不足进行介绍,并在此基础桑针对内部控制制度的健全和完善提出几点建议,以此来促进我国电力企业有条不紊的发展。 相似文献
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本文主要通过萨班斯法案的研究,结合我国企业内部控制存在的问题,给出一些建议,为进一步研究提供参考。 相似文献
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在发展医疗卫生事业、提高公民身体素质等方面,医院会计的内部控制起到了非常重要的作用。如果医院会计内部控制没有充分发挥自己的功能,将会严重束缚我国医疗事业的长远发展。对此,本文在分析当前医院会计内部控制上存在问题的基础上,提出了有效的解决策略。 相似文献
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作为事业单位管理的重要环节及经营运作的主要手段,内部控制管理在事业单位发展中具有至关重要的作用。为提高人力资源管理水平,必须完善其内部控制,并确保其规范化,才能最大限度地提升单位的经济效益及社会效益,才能取得更为长远的发展。本文主要对内部控制管理的重要性、人力资源管理的主要风险及人力资源管理中内部控制管理的作用进行了分析与探究。 相似文献
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内部控制是保证财务信息质量的重要方式之一。内部控制质量越高,越能对盈余管理产生抑制作用。盈余管理是否受到内部控制的影响,直接关系围绕内部控制开展的监管活动的科学性与合理性。研究二者之间的关系,有助于加强企业的风险控制,加强我国内控制度的建设。文章围绕内部控制与盈余管理,从不同角度、不同样品和不同因素展开分析,总结了相关结果,旨在为进一步研究二者之间的关系提供理论指导。 相似文献
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在企业实施管理的过程中,内部控制与内部审计发挥着重要作用,其不仅是管理内容的一部分,同时也是企业顺利进行生产经营活动的基础。本文针对企业内部控制和内部审计中出现的问题进行了探讨,并提出相应解决方案。 相似文献